2018年度2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队部门决算

[2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队][本网]   2019-07-31 15:25   字号:T  |  T     废止,失效( 宣布失效)

 

目 录

第一部分 部门概况 ..................... ............3

一、部门主要职责 ......................... ..........3

二、部门决算单位基本情况 ................ ...........3

三、部门主要工作总结.................... ............5

第二部分 2018年度部门决算表 ........... ............6

一、收入支出决算总表 ................... ............6

二、收入决算表 ......................... .... .......8

三、支出决算表 ........................ . ...........8

四、财政拨款收入支出决算总表 ........... ...........9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................9

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............9

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........13

九、 部门决算相关信息统计表 ........................13

十、 政府采购情况表 ................................15

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................15

一、收入支出决算总体情况说明 .......................15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............16

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........17

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 .........18

六、预算绩效情况说明................................18

七、其他重要事项情况说明............................18

第四部分 名词解释 .................................19

 

 

  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队的主要职责是:

(一)依法行使本行政区域内道路运政、水路运政、公路路政、等方面的行政执法职责和跨区域行政执法的协调工作。   

(二)做好交通行政执法的安全监管工作。

(三)参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

(四)督促指导县(市、区)交通行政执法工作。

二、部门决算单位基本情况

2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队包括8个科室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队

 财政核拨

 28

 22

 2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队直属大队

 财政核拨

 28

 24

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年,2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队部门主要任务是:严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,聚焦重点领域,深化“打非治违”,从严查处交通执法领域各类违法违规行为,及时发现和消除各类事故隐患, 有效遏制重特大事故发生,促进全市交通运输安全生产形势持续稳定。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强化交通执法安全监管,维护行业安定稳定

按照支队年初制定的《2018年交通执法安全监管工作要点》,全面落实陆路运输、内河水上运输、公路路政管理等方面执法监管职责,重点围绕安全生产大检查、安全生产大排查大整治、“平安交通”专项整治、道安整治“三年提升工程”等专项行动,进一步加大“打非治违”力度,加强对道路运输企业的源头监管,督促企业落实安全生产主体责任,全面强化交通执法安全监管工作。同时,在市交通运输局的领导下,支队积极参与相关部门执法联勤联动工作力度,形成了公安、交警、工商、安监、城管及内部公路、运管、水运等部门的工作协商协作联勤联动工作机制,在执法安全监管上形成合力,推进相关工作开展。

(二)积极开展道路运输专项执法

今年以来,按照市委市政府和市交通运输局的工作部署,我单位持续开展宁德中心城区非法营运整治工作,维护主城区客运市场秩序,结合开展扫黑除恶专项斗争整治客运乱象。结合我市实际,支队部署开展了道路运输车辆动态监督管理、规范道路运输经营、机动车维修经营等多个专项执法行动;按照市交通运输局、市公安局联合印发的《2019刘伯温欲钱买资料大全治理车辆超限超载联合执法常态化制度化实施方案》要求,深入整治公路货车违法超限超载,紧密围绕公路路域环境“八个无”目标,落实管好“四好农村路”职责,积极开展路域环境专项整治,集中整治各类公路违法行为。

(三)加强内河水路运输执法监管

加强对重点区域人流量较大的码头、渡口、旅游景区以及重点船舶、重点水域的安全监管,强化现场检查,及时发现并纠正各种安全隐患,确保内河水上交通安全。

(四)抓好重要时节、重要时段安全工作,持续抓好全局稳定工作

我单位深入开展春节和“两会”前后交通执法安全监管工作,按照省、市上级部门有关工作部署,积极组织开展安全生产大检查。清明、五一等小长假期间,全市交通执法系统加强领导,严格落实上级部门的各项规定和要求,做到早预防、早部署、早准备。

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

 

 

编制单位:2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

813.96

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

9.27

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.63

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.98

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

788.66

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

823.86

本年支出合计

797.64

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

79.89

      交纳所得税

 

      基本支出结转

79.89

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

106.12

      经营结余

 

      基本支出结转

97.08

 

 

        其中:财政拨款结转

18.74

 

 

      项目支出结转和结余

9.04

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

9.04

 

 

      经营结余

 

合计

903.75

合计

903.75

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位:2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

823.86

813.96

9.27

 

 

 

0.63

208

社会保障和就业支出

8.98

8.98

 

 

 

 

 

20808

抚恤

8.98

8.98

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

8.98

8.98

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

814.88

804.98

9.27

 

 

 

0.63

21401

公路水路运输

67.65

67.65

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

42.75

42.75

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

24.90

24.90

 

 

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

737.33

737.33

 

 

 

 

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

737.33

737.33

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

9.90

 

9.27

 

 

 

0.63

2149999

  其他交通运输支出

9.90

 

9.27

 

 

 

0.63

                     

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位:2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

797.64

668.98

128.65

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.98

8.98

 

 

 

 

20808

抚恤

8.98

8.98

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

8.98

8.98

 

 

 

 

214

交通运输支出

788.66

660.00

128.65

 

 

 

21401

公路水路运输

66.70

24.90

41.80

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

41.80

 

41.80

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

24.90

24.90

 

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

710.50

623.64

86.85

 

 

 

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

710.50

623.64

86.85

 

 

 

21499

其他交通运输支出

11.46

11.46

 

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

11.46

11.46

 

 

 

 

                         

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

 

 

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

813.96

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.98

8.98

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

777.20

777.20

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

813.96

本年支出合计

786.18

786.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

27.78

27.78

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

    基本支出结转

18.74

18.74

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

9.04

9.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

813.96

总计

813.96

813.96

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

786.18

657.53

128.65

2080801

死亡抚恤

8.98

8.98

 

2140102

一般行政管理事务

41.80

 

41.80

2140199

其他公路水路运输支出

24.90

24.90

 

2140499

石油价格改革补贴其他支出

710.50

623.64

86.85

             

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位:2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队

2018年度

金额单位:万元

   

    

经济分类
科目编码

科目名称

 

        

786.18

301

工资福利支出

636.66

302

商品和服务支出

139.08

303

对个人和家庭的补助

9.97

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

0.46

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队

 

2018年度

 

金额单位:万元

 

   

    

人员经费

公用经费

 

经济分类科目 编码

科目名称

 
 
 

        

657.53

602.01

55.51

 

301

工资福利支出

592.04

592.04

 

 

30101

  基本工资

221.33

221.33

 

 

30102

  津贴补贴

 

 

 

 

30103

  奖金

11.07

11.07

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

 

30107

  绩效工资

96.15

96.15

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.12

36.12

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.33

27.33

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.28

0.28

 

 

30113

  住房公积金

45.82

45.82

 

 

30114

  医疗费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

153.95

153.95

 

 

302

商品和服务支出

55.05

 

55.05

 

30201

  办公费

2.00

 

2.00

 

30202

  印刷费

0.49

 

0.49

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

0.15

 

0.15

 

30205

  水费

1.20

 

1.20

 

30206

  电费

2.00

 

2.00

 

30207

  邮电费

8.00

 

8.00

 

30208

  取暖费

 

 

 

 

30209

  物业管理费

2.30

 

2.30

 

30211

  差旅费

3.00

 

3.00

 

30212

  因公出国()费用

 

 

 

 

30213

  维修()

3.27

 

3.27

 

30214

  租赁费

9.27

 

9.27

 

30215

  会议费

0.99

 

0.99

 

30216

  培训费

 

 

 

 

30217

  公务接待费

0.71

 

0.71

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

2.58

 

2.58

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

3.71

 

3.71

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.39

 

15.39

 

303

对个人和家庭的补助

9.97

9.97

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

 

30304

  抚恤金

8.98

8.98

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.99

0.99

 

 

310

资本性支出

0.46

 

0.46

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.46

 

0.46

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位:2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

 

(一)支出合计

2

0.71

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

 

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

0.71

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

0.71

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

18

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

102

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

十、政府采购情况表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队年初结转和结余79.89万元,本年收入823.86万元,本年支出797.64万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余106.12万元。

(一)2018年收入823.86万元,比2017年决算数增加26.62万元,增长3.34%,具体情况如下:

1.财政拨款收入813.96万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入9.27万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.63万元。

(二)2018年支出797.64万元,比2017年决算数增加80.23万元,增长11.18%,具体情况如下:

1.基本支出668.98万元。其中,人员支出612.84万元,公用支出56.14万元。

2.项目支出128.65万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出786.18万元,比上年决算数增加236.28万元,增长42.97%,具体情况如下:

(一)死亡抚恤8.98万元,较上年决算数增加8.97万元,增长100%主要原因是单位在职人员因病死亡。

(二)一般行政管理事务41.8万元,较上年决算数减少18.2万元,下降43.54%。主要原因是例行节俭,收缩开支。

(三)其他公路水路运输支出24.9万元,较上年决算数增加24.9万元,增长100%。主要原因是发放2018年绩效管理奖,综治奖等。

(四)石油价格改革补贴其他支出710.5万元。较上年决算数增加236.1万元,增长49.77%。主要原因新增人员工资增加、工资基数增加、打击非法营运经费的增加等。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出786.18万元,其中:

(一)人员经费646.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费139.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款4.9万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。
     (二)公务用车购置及运行费0.00万元。
  (三)公务接待费0.71万元
。主要用于主要用于上级部门检查、开展业务等方面的接待活动,累计接待18批次、接待总人数102。与2017年相比, 公务接待费支出下降73.5%

六、预算绩效情况说明

    本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目3个,金额237.69万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:2019年财政项目支出绩效自评报告。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本单位无自有车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1、2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队关于执法支队站所装备标准化建设经费项目支出绩效评价的报告

      2、2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队关于综合执法支队(包含大队)办案费项目支出绩效评价的报告

      3、2019刘伯温欲钱买资料大全交通综合行政执法支队关于打击非法营运专项整治行动经费项目支出绩效评价的报告

   

 

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